Cinco funcionarios de Municipalidad Distrital de Las Piedras ocasionaron pérdidas por S/ 333 mil

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Madre de Dios.- La Contraloría General de la República (CGR) identificó presunta responsabilidad penal en cinco funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Las Piedras, en la provincia de Tambopata, por estar involucrados en un perjuicio económico acumulado de S/ 333 275 ocasionado contra dicha entidad edil, debido a una serie de irregularidades cometidas en todo el proceso asociado al expediente técnico de la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la I.E.B.R. Héroes de Illampu en el centro poblado de Mavila.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2026-2-0442-AC, cuyo período de evaluación fue del 21 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2025, el jefe de la Oficina de Logística y Abastecimiento de la MD de Las Piedras no verificó que el consorcio seleccionado para elaborar el expediente técnico acreditara el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia para el persona clave ofertado y pese a ello se concretó la firma del contrato.

También se evidenció que el subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano–Rural otorgó la conformidad al servicio de elaboración del expediente técnico, pese a que presentaba deficiencias e inconsistencias técnicas que evidenciaban el cumplimiento del contenido mínimo exigido en los términos de referencia, lo que limitó su utilización para la ejecución física de la obra y posterior autorización de su pago, generándose así un perjuicio de S/ 259 125.

El mismo funcionario edil solicitó la contratación de un servicio para la revisión de la elaboración del expediente técnico, por lo que se emitió una orden de servicio a favor de un proveedor privado y se otorgó la conformidad a dicho servicios a pesar que el contratista a cargo del expediente técnico no cumplió con los términos contractuales y de referencia, lo que provocó otro perjuicio económico de S/ 28 850.

Otra irregularidad identificada es respecto al servicio de seguimiento y monitoreo realizado en el sistema ASITEC (Sistema Descentralizado de Asistencia Técnica), donde el jefe encargado de la Oficina de Logística y Abastecimiento no verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos al proveedor antes de perfeccionar la contratación, pese a que este no acreditó contar con el título profesional de ingeniero civil ni con la experiencia requerida.

A esto se suma que el subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural otorgó la conformidad del servicio de seguimiento y monitoreo sin verificar el cumplimiento de las obligaciones y productos establecidos en los términos de referencia, lo que generó un perjuicio de S/ 6000.

Respecto al servicio de levantamiento de observaciones al expediente técnico del proyecto, el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural formuló los términos de referencia sin considerar todas las especialidades requeridas para atender dichas observaciones. Asimismo, otorgó conformidad a un entregable entregado fuera del plazo contractual y sin determinar la aplicación de penalidades, y mantenía observaciones técnicas no subsanadas, lo que generó un perjuicio económico por S/ 39 300. Adicionalmente, la encargada de la Oficina de Logística no adoptó las acciones necesarias para aplicar la penalidad por mora derivada del retraso en la entrega del producto.

Por estas situaciones evidenciadas, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados.

Mientras que al alcalde distrital de Las Piedras se le planteó disponer que la Oficina de Abastecimiento, en coordinación con las unidades orgánicas competentes, evalúe y actualice la normativa interna relacionada con las contrataciones de bienes y servicios por monto iguales o inferiores a ocho UIT, con la finalidad de adecuarla al marco normativo vigente y fortalecer los mecanismos de control.

También se recomendó que la Oficina de Contabilidad, en coordinación con la Oficina de Tesorería y las unidades orgánicas competentes, implemente mecanismos de control que garanticen la trazabilidad de los expedientes durante su traslado entre dependencias y así fortalecer su control.

Puerto Maldonado, 21 de setiembre de 2026
Gerencia de Comunicaciones

NOTA DE PRENSA N° 900-2026-CG/GCOM

Fuente: Noticias Gob.pe | Publicado el Mon, 21 Sep 2026 12:00:00 -0500

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